为加强单位财务管理,做好年度预算的编制工作,不断提高经费使用效益,围绕学院年度工作计划和学院党委的决策部署,结合工作重点,根据财政要求,大力压减一般性支出,不折不扣落实过“紧日子”的要求,从严从紧编制预算。现将有关事项说明如下:
我单位现有工会会员150人,本着量入为出,收支平衡的编制原则。预算编制以收定支,量力而行。我单位2023年收入预算全面真实,积极稳妥;支出预算应在财力可能的范围内,按轻重缓急合理安排。本着“保基本、保稳定、防风险”的原则,确保人员经费刚性支出和基本公用支出,统筹安排其他项目资金需求,确保预算顺利进行。下一步将深入推进预算绩效管理,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推动预算和绩效管理计划。